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Los gastos derivados del ejercicio de la actividad laboral deben integrarse en la cuenta del empleado en el tiempo previamente estipulado ¡Aprende a crear una remesa con este pequeño tutorial!
En este artículo:
Crear una remesa
- En el hub Compensación y beneficios, dirígete a Gastos > Remesas de gastos
- A continuación, haz clic en el botón Añadir remesa, en la barra de herramientas: Se te presenta una ventana modal en 4 sencillos pasos; que son:
- Seleccionar cierre: al que asociar la remesa. Recuerda que solo se mostrarán cierres que contengan gastos pendientes de liquidación.
- Seleccionar gastos: para incluir los gastos en la remesa; por defecto, se muestran aquellos pendientes de liquidación que no estén asociados a una remesa.
- Configurar remesa: este paso sirve para configurar la cuenta bancaria desde la que se realizan los pagos (la del empleado viene informada directamente, si la tiene gestionada en su ficha), y la fecha de liquidación.
- Resumen de gastos
3. No olvides hacer clic en el botón Generar, para crear la remesa. Si activas la opción Abrir ficha al terminar, accederás directamente a toda la información de la misma. Recuerda igualmente hacer clic en Guardar cambios para hacer efectivas tus preferencias:
Alternativamente, puedes generar una remesa desde Compensación y beneficios > Gastos > Cierre de gastos. Haz doble clic en el cierre de tu elección para editarlo. En la siguiente pantalla, ve al menú Gastos incluidos y, después, haz clic en el botón Liquidar gasto > Generar remesa, que encontrarás en la barra de herramientas.
¿Quieres saber más? Consulta los siguientes artículos relacionados:
- Crear/Eliminar una categoría de gastos
- Añadir/Eliminar tipo de gasto - libre, dieta y kilometraje
- Crear una nota de gasto
- Crear un cierre de gastos
Si tienes dudas con los términos, echa un vistazo a nuestro glosario en este enlace.
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